주민생활지원국장 박봉환입니다.
평소 지방자치발전과 지역혁신을 위하여 수고하시는 가운데서도 저희 주민생활지원국 업무의 원활한 추진을 위하여 지원과 협조를 아끼지 않으시는 류재건 의장님과 윤임지 부의장님을 비롯한 여러 의원님께 감사의 말씀을 드립니다.
보고에 앞서 주민생활지원국 간부공무원을 소개하겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 주민생활지원국 2006년도 제3회 추가경정 예산안에 대하여 총괄 설명을 드리겠습니다.
주민생활지원국 소관 일반회계와 특별회계 세입예산은 기정예산 209억7,911만9,000원에서 국?시비보조금 변경내시 등으로 8억 8,809만원이 증액된 총 218억6,720만9,000원을 편성하였으며, 세출예산은 기정예산 390억3,728만9,000원에서 5억4,637만원이 증액된 총 395억8,365만9,000원을 편성하였습니다.
다음은 기 배부해 드린 2006년도 일반?특별회계 세입?세출 예산안 사항별 설명서에 의거 과별 세입?세출 추가경정 예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
먼저 주민생활지원과 추경예산 현황으로
유인물 109페이지에서 117페이지까지 입니다.
세입예산은 기정예산 46억7,942만4,000원에서 자활장려사업 및 국민기초생활보장사업 추진비 3억7,078만2,000원이 증액되고, 자활사업 추진비 및 긴급복지지원 사업비 등
1억7,861만1,000원이 감액된 총 48억7,159만 5,000원으로 편성하였습니다.
세출예산은 복지시설 공익근무요원 인건비 271만4,000원, 지역사회복지계획수립 용역비 집행잔액 333만6,000원, 국민기초생활보장수급자 종량제 봉투 및 음식물쓰레기 납부필증 구입비 집행잔액 900만원 등을 삭감 편성하였으며, 국?시비보조금 변경내시로 인한 국민기초생활보장 생계비 등 3억 7,747만4,000원을 증액 편성하였으며, 긴급복지지원 사업비 등 2억176만원은 삭감 편성하여 기정예산 51억6,722만원 대비 1억 5,955만9,000천원이 증액된 총 53억2,677만 9,000원으로 편성하였습니다.
다음은 복지서비스과 소관으로 유인물 123페이지에서 138페이지까지 입니다.
세입예산에 있어서는 기정예산 158억6,738만3,000원에서 보육사업 추진비 등 6억 8,841만6,000원이 증액된 총 165억5,579만9,000원을 편성하였으며, 세출예산은 장애수당 및 장애아동 부양수당 등 3,182만7,000원, 경로연금 및 저소득 모자가정 지원비 1,553만3,000원, 보육시설 운영비 1억 9,012만8,000원, 저소득 보육료 등 6억3,123만4,000원 등을 증액 편성하였으며, 인공달팽이관 수술비 등 2,850만원, 요양시설 운영비 등 2억1,339만4,000원, 보육시설 차량운영비 등 3,420만원, 장애아 무상 보육료 1억505만6,000원, 숲속 어린이 집 개?보수 공사비 3,000만원 등을 삭감 편성하여 기정예산 180억4,803만6,000원 대비 6억6,471만원이 증액된 총 187억1,274만6,000원으로 편성하였습니다.
다음은 문화체육과 소관으로 유인물 143페이지에서 156페이지까지입니다.
세입예산은 4억954만원으로 변동이 없으며,
세출예산은 시비보조사업인 처용문화제 지원비 등 600만원, 진장?명촌 문화센터 건립비 5억원, 사격운동경기부 운영비 및 차량구입비 4,970만원을 증액 편성하였으며, 문화재관리요원 인건비 540만원, 양정, 염포 권역별도서관 건립비 1억900만원, 구민화합건강달리기대회비 2,000만원 등을 감액 편성하여 기정예산 64억1,900만3,000원 대비 3억7,940만1,000원이 증액된 총 67억 9,840만4,000원으로 편성하였습니다.
다음은 환경미화과 소관으로 유인물 161페이지에서 172페이지까지입니다.
세입예산은 기정예산액 1,800만원에서 환경자원관리분야 종합평가 우수 시상금 등 750만원이 증액된 총 2,550만원입니다.
세출예산은 청결활동 장비구입비 등 500만원, 전국장애인체전대비 청소용품구입비 250만원을 증액 편성하였으며, 환경미화원 인건비 등 2억4,189만9,000원, 쓰레기봉투 제작비 및 바코드 인쇄비 등 2,370만8,000원, 일반생활폐기물 반입수수료 3,000만원, 음식물류폐기물 처리 대행료 민간위탁금 6,475만1,000원 등을 삭감 편성하여, 기정예산 55억768만3,000원 대비 4억3,864만8,000원이 감액된 총 50억6,903만5,000원으로 편성하였습니다.
다음은 동 예산으로 유인물 273페이지에서 275페이지까지입니다.
기본급 등 인건비 1억9,944만4,000원과 월액여비 등 경상적경비 1,921만1,000원을 삭감하여 기정예산 38억9,057만5,000원 대비 2억1,865만5,000원이 감액된 총 36억7,192만원으로 편성하였습니다.
다음은 특별회계 부분을 말씀드리겠습니다.
유인물 283페이지에서 288페이지까지입니다.
세입예산은 기정예산 477만2,000원에서 순세계잉여금 3,000원이 증액된 477만5,000원으로 편성하였으며, 세출예산은 기정예산 477만2,000원에서 국고 및 시비보조금 반환금 66만3,000원이 증액된 477만5,000원을 편성하였습니다.
다음은 금년도 명시이월사업에 대하여 설명드리겠습니다.
유인물 305페이지에서 308페이지까지입니다.
진장?명촌 문화센터 건립 등 총 8건으로 이월예산은 21억5,022만3,000원이 되겠습니다.
이상으로 제안설명을 모두 마치도록 하겠습니다.
감사합니다.